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钱江摩托:内部控制专项报告
* 来源 :http://www.cqhshj.cn * 作者 : * 发表时间 : 2018-11-16 15:00 * 浏览 :

  我们接受委托,审计了浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“钱江摩托公司”)2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2017 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 19 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中,我们研究和评价了钱江摩托公司与上述财务报表编制相关的内部控制,以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是钱江摩托公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师审计准则》,并结合财务报表审计目的而进行的,其目的是对上述财务报表整体发表审计意见,而不是对内部控制的专门审核,并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分,在研究和评价过程中,我们结合钱江摩托公司的实际情况,星河线上娱乐城实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。

  由于任何内部控制均具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此,于 2017 年 12 月 31 日有效的内部通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

  我们阅读了由钱江摩托公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与钱江摩托公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价,我们未发现钱江摩托公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对钱江摩托公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。